ОБЩИЕ ВОПРОСЫ>>>
Инструкция по первому запуску
Обработка запускается в режиме 1С:Предприятия, через «Файл-Открыть».
На вкладке «Настройки» должны быть заполнены следующие поля:
- XML-файл с данными: путь к XML-файлу, который предварительно должен быть предоставлен дистрибьютором.
- Контрагент: Контрагент «НИКС», который должен быть заведен предварительно в справочнике Контрагенты.
- Ключ: ключ, полученный в личном кабинете сервиса «АСУ-Плюс».
После ввода настроек можно приступать к работе.
Важно!
После запуска модуля интеграции, всегда нажимайте «Получить / обновить данные из файла» на вкладке «Выбор категорий», чтобы работать с актуальной информацией, содержащейся в выгруженном дистрибьютором файле.
Часто задаваемые вопросы
+Каким образом происходит сопоставление номенклатуры «НИКС» с номенклатурой 1С?
Вариантов сопоставлений несколько:
- Артикул «НИКС» - артикул номенклатуры поставщика 1C
- Артикул «НИКС» - идентификатор номенклатуры поставщика 1C
- Артикул «НИКС» - код номенклатуры 1C
- Артикул «НИКС» - артикул номенклатуры 1C
- Партномер «НИКС» - артикул номенклатуры 1C
- Штрихкод «НИКС» - штрихкод номенклатуры 1С (если штрихкодов несколько - до первого совпадения)
Если ни по одному из вариантов сопоставления номенклатура не найдена, можно сопоставить товар вручную.
+В предоставляемом прайс-листе «НИКС» нет остатков. Откуда они подгружаются в форму обработки?
Товарные остатки дистрибьютор «НИКС» не передает. Поэтому используется следующая логика: для всех товаров в выгрузке с параметром «available=true», загружается Остаток=1 (минимально возможное значение).